岗位职责:
(1)根据公司战略规划及实际发生业务需要编写内部审计计划;
(2)独立编写审计方案,开展常规或专项审计,记录审计发现并编写审计报告;
(3)通过审计提出改善管理的建议与对策等;
(4)参与完善内部控制体系,落实内控体系运行责任并监督、评价其运行情况;
(5)完成领导交办的其他工作;
任职资格:
(1)本科及以上学历;
(2)同岗位工作经验3年以上;
(3)有会计事务所工作经验,会计中级职称;
(4)服从公司外派安排(省内);